刘涛平:以卓越的内控与审计能力助推中国中医药出版社高质量发展
(文/刘馨)近年来,内控与合规管理在企业可持续发展中的重要性日益凸显。在这一背景下,中国中医药出版社有限公司通过引入专业人才,持续完善内部管理体系,取得了显著成效。作为一名资深的内控与审计专家,刘涛平自2021年11月加入中国中医药出版社以来,凭借其专业能力和敬业精神,为公司的合规管理与风险防控做出了卓越贡献。
自2021年11月9日担任中国中医药出版社财务与审计部审计专员职务以来,刘涛平迅速展现出对审计工作敏锐的洞察力和出色的执行力。在为期一年的工作中,她积极参与对公司年度业务计划、重大项目执行情况及财务收支情况的审计工作,为公司高效运转和财务规范提供了有力保障。
2022年11月21日,刘涛平凭借其在内控与合规管理方面的卓越表现,正式被任命为内部控制与审计部主管。在新的岗位上,她全面负责公司内控与合规管理体系的建设和完善。从制定具体的规章制度、年度计划和工作报告,到组织开展内控和合规风险识别、预警与应对处置,她以扎实的专业能力和战略眼光,为公司建立了一套行之有效的内控与合规管理机制。作为公司内部控制体系的关键构建者,刘涛平还肩负着多个核心任务。她负责审查规章制度、经济合同及重大决策的合规性,确保公司在高速发展的同时始终遵循法规要求。与此同时,她积极协调与公司法律顾问及外部审计机构的沟通,进一步提升公司在法律和财务领域的专业性。在推动公司合规文化建设方面,刘涛平也不遗余力。她多次组织合规培训活动,通过强化员工对合规重要性的认识,为企业打造了“合规第一”的工作氛围。此外,她还对公司承担的重大项目进行全程督导,强化项目监督管理,根据项目进度及时提醒相关部门按期完成既定目标。
值得一提的是,在刘涛平的推动下,中国中医药出版社的内控管理体系日益健全。她主导的内控与合规管理体系有效性评价,为公司高层提供了重要的决策依据;她完善的项目风险管理制度,确保了公司重大项目的稳步推进;她与审计机构的高效合作,进一步巩固了公司财务审计工作的公正性与科学性。
从审计专员到内控与审计部主管,刘涛平凭借高度的责任心、专业的业务能力和优秀的管理才能,成功推动了中国中医药出版社在内控与合规领域的高质量发展。她的努力不仅为公司构建了牢固的内控防线,也为出版行业如何平衡快速发展与合规管理提供了示范性样本。
截止于目前,刘涛平仍坚持在中国中医药出版社的内部控制与审计部主管岗位上,继续秉持专业精神,助力中国中医药出版社在内控与合规管理领域实现更大的突破。她的努力,正为企业构建可持续发展的基石,为行业树立新的标杆。